亚洲av久久久噜噜噜熟女软件,中文幕无线码中文字蜜桃,无码骚夜夜精品,未满十八18勿进黄网站,熟妇就是水多12p

送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2019-07-11 09:25

這個只能做福利費 借管理費用 福利費  貸應(yīng)付職工薪酬 福利費  借應(yīng)付職工薪酬 福利費  貸庫存現(xiàn)金

照片書~珊寶 追問

2019-07-11 12:05

為什么要做兩筆呀?老師

照片書~珊寶 追問

2019-07-11 12:06

如果人家做成了,借:應(yīng)付職工薪酬-福利費
貸:庫存現(xiàn)金
以上是不是做錯了那樣子做

maize老師 解答

2019-07-11 12:20

需要你先計提,你不計提那個應(yīng)付職工薪酬就是負數(shù)了

照片書~珊寶 追問

2019-07-11 13:22

像這種不能直接借:管理費用-職工福利費
貸:庫存現(xiàn)金  嗎?

maize老師 解答

2019-07-11 13:23

需要通過應(yīng)付職工薪酬,職工薪酬準(zhǔn)則要求

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
購買時候計入固定資產(chǎn),一次計提折舊借管理費用貸累計折舊
2015-10-11 20:34:08
這個只能做福利費 借管理費用 福利費 貸應(yīng)付職工薪酬 福利費 借應(yīng)付職工薪酬 福利費 貸庫存現(xiàn)金
2019-07-11 09:25:22
同學(xué)你好, 借,管理費用一辦公費 貸,銀行存款等;
2022-03-23 18:12:36
你好,可以計入管理費用辦公費科目下核算。
2020-06-03 14:04:47
你好,計入管理費用-辦公費 借:管理費用-辦公費 貸:銀行存款/庫存現(xiàn)金
2020-05-06 16:23:10
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
舉報
取消
確定
請完成實名認證

應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實名制要求,完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

取消
確定
加載中...