
請(qǐng)問一下以前年度的企業(yè)所得稅少報(bào)了收入該怎么處理
答: 你好,需要去做之前年度匯算清繳的更正申報(bào)
老師好!我公司成立近三年,在稅務(wù)登記只有二年,一直沒有業(yè)務(wù)收入,所以每季度都只有費(fèi)用(租金、水電及開展業(yè)務(wù)待攤),人工也沒有(都是老板自己),導(dǎo)致每年利潤為虧損,請(qǐng)問這種情況下應(yīng)該沒有個(gè)人和企業(yè)所得稅吧?假若明年有收入,產(chǎn)生了季度年度所得稅可否抵扣以前年度虧損的,如何處理?
答: 虧損,就不交所得稅。 可以彌補(bǔ)之前虧損。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,在企業(yè)所得稅中我以前年度虧損是12307元,那我的營業(yè)收入怎么計(jì)算
答: 你好,營業(yè)收入按照實(shí)際收入填寫,以前虧損可以自動(dòng)回彌補(bǔ)的,你填上收入成本和利潤之后會(huì)自動(dòng)帶出虧損彌補(bǔ)金額的

