- 送心意
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
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你好,可以的,等需要抵扣直接做轉(zhuǎn)賬就行。
2019-07-11 17:26:08

你好,把發(fā)票原件計入費用分錄后面
減免的時候可以不需要附件
2019-07-11 17:31:48

參考下這個分錄金稅盤服務費抵稅分錄
金稅盤和報稅盤共480元的賬務處理:
購入金稅盤和報稅盤時,
借:管理費用480
貸:銀行存款/現(xiàn)金480
抵減增值稅稅額,
借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款)480
借:管理費用?-480
服務費280元的賬務處理:
支付技術維護費時,
借:管理費用????280
貸:銀行存款/現(xiàn)金?????280
抵減增值稅稅額,
借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款)???280
借:管理費用???-280
2018-12-10 09:37:41

對的
2017-05-21 08:25:45

,內(nèi)賬借:管理費用480元貸:庫存現(xiàn)金480元,這樣可以嗎?外賬應怎樣分錄
你們的內(nèi)賬是否反映應交稅費的實際發(fā)生額
2018-12-02 10:35:59
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