老師您好,貨收到了,錢已打,但是發(fā)現(xiàn)戶頭開錯了,針對 問
你好,這個你上月如何做的分錄,就做同樣的分錄,金額寫負(fù)數(shù)。 答
老師我們有固定資產(chǎn),季度繳納房產(chǎn)稅,按照房產(chǎn)原值 問
你好,是要免租期過后才能按租金了。 是要上傳2份 答
老師好,我問下目前有增值稅稅率11%,這個檔嗎,適用范 問
19年開始就改為9%的稅率了 答
老師,我們是一家生產(chǎn)型企業(yè),現(xiàn)在出口一批貨物,成交 問
EXW 下報關(guān)單顯示的 100 美元 “雜費(fèi)”,應(yīng)確認(rèn)為境內(nèi)工廠至出境口岸裝載前的運(yùn)輸及相關(guān)費(fèi)用 / 保險費(fèi);該費(fèi)用須計入完稅價格,按 “雜費(fèi)” 欄填報并以正價 100 美元申報 答
師,你好,我公司建筑公司,開發(fā)商用87套房子抵的工程 問
借:銀行存款 貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 答

企業(yè)所得稅是利潤總額*25%*20%,年度企業(yè)所得稅為何只按利潤總額*25%呢
答: 你這個減免表需要填寫了,你填寫嗎,小型微利勾選嗎,A107040 減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表
企業(yè)所得稅彌補(bǔ)以前年度虧損的數(shù)是利潤總額還是凈利潤
答: 你好!是以前年度的凈利潤彌補(bǔ)現(xiàn)在的利潤總額
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
報這個月的企業(yè)所得稅利潤總額是1.2萬,想用以前年度的虧損彌補(bǔ)而不交這個季度的企業(yè)所得稅,以前年損虧損35萬,企業(yè)所得稅有項(xiàng)彌補(bǔ)損虧的那項(xiàng)我該填1.2萬還是35萬呢
答: 你好,是1.2萬


1428847081 追問
2019-07-11 20:47
bamboo老師 解答
2019-07-11 20:49
1428847081 追問
2019-07-11 20:56
bamboo老師 解答
2019-07-11 20:58