
老師,您好!請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人,預(yù)稅增值稅稅款款,會(huì)計(jì)分錄是不是:交時(shí):借:交應(yīng)稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,貸:銀行存款,月未結(jié)轉(zhuǎn):借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,第二個(gè)月填寫(xiě)完申報(bào)表時(shí),會(huì)計(jì)分錄;借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,貸:銀行存款(如果沒(méi)有少交,或者多交的需退回的,是不是寫(xiě)貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅)
答: 你好,預(yù)交,借:交應(yīng)稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,貸:銀行存款,不需要做月末結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅 如果確認(rèn)了收入就 借;應(yīng)收賬款 貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
計(jì)提當(dāng)月增值稅會(huì)計(jì)分錄 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 然后繳納 借 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸 銀行存款 為啥資產(chǎn)負(fù)債表那應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù)呢
答: 你好,你看下其他的明細(xì)余額還有哪些?
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師好,會(huì)計(jì)月底計(jì)提的當(dāng)月增值稅,分錄是借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,次月交納的時(shí)候分錄是寫(xiě),應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅還是應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅呢,
答: 計(jì)提借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 次月繳納借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款


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2019-07-12 09:05
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