
年末把帳面上得存貨視同銷售,我這么做對(duì)不對(duì)?第一步:確認(rèn)收入和增值稅轉(zhuǎn)出借:其他應(yīng)收款―某某60000貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入58252.43貸:應(yīng)交稅費(fèi)―應(yīng)交增值稅―銷項(xiàng)稅1747.57增值稅轉(zhuǎn)出:借:應(yīng)交稅費(fèi)―應(yīng)交增值稅―銷項(xiàng)稅1747.57貸:營(yíng)業(yè)外收入1747.57第二步:材料出庫(kù)借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本59581貸:存貨59581第三步:結(jié)轉(zhuǎn)損益借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入58252.43 營(yíng)業(yè)外收入―免交增值稅1747.57貸:本年利潤(rùn)60000借:本年利潤(rùn)62193.41貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本59581.79 管理費(fèi)用―車輛費(fèi)用2612 財(cái)務(wù)費(fèi)用―利息(0.38) 第四步:結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)借:利潤(rùn)分配―未分配利潤(rùn)33590.48貸:本年利潤(rùn)33590.48請(qǐng)問(wèn)老師我做的憑證對(duì)不對(duì)?
答: 做的憑證是正確的
小規(guī)模免征未超過(guò)季度30萬(wàn),應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入嗎?季度的時(shí)候營(yíng)業(yè)外收入還需要結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)嗎?分錄對(duì)不對(duì),具體分錄請(qǐng)告知?
答: 你好! 對(duì)的。 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:營(yíng)業(yè)外收入
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
小規(guī)模企業(yè),季度不超30萬(wàn)元,不用交稅,以下處理可以嗎?1、收到貨物,未付款 借:庫(kù)存商品 100 貸:應(yīng)收賬款 100;2、以原價(jià)銷售貨物 借:銀行存款 100 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入97 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 3;3、結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本100 貸:庫(kù)存商品 100;4、結(jié)轉(zhuǎn)收入 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入97 貸:本年利潤(rùn) 97;5、期末結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:本年利潤(rùn) 100 貸:本年利潤(rùn) 100;6、季30萬(wàn)免征增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 3 貸:營(yíng)業(yè)外收入 37、結(jié)轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入 借:營(yíng)業(yè)外收入 3 貸:本年利潤(rùn)3
答: 你好,是的,可以這樣處理的,1、收到貨物,未付款 借:庫(kù)存商品 100 貸:應(yīng)付賬款 100;


蔣飛老師 解答
2019-07-12 09:37