
年末把帳面上得存貨視同銷售,我這么做對不對?第一步:確認(rèn)收入和增值稅轉(zhuǎn)出借:其他應(yīng)收款―某某60000貸:主營業(yè)務(wù)收入58252.43貸:應(yīng)交稅費(fèi)―應(yīng)交增值稅―銷項(xiàng)稅1747.57增值稅轉(zhuǎn)出:借:應(yīng)交稅費(fèi)―應(yīng)交增值稅―銷項(xiàng)稅1747.57貸:營業(yè)外收入1747.57第二步:材料出庫借:主營業(yè)務(wù)成本59581貸:存貨59581第三步:結(jié)轉(zhuǎn)損益借:主營業(yè)務(wù)收入58252.43 營業(yè)外收入―免交增值稅1747.57貸:本年利潤60000借:本年利潤62193.41貸:主營業(yè)務(wù)成本59581.79 管理費(fèi)用―車輛費(fèi)用2612 財(cái)務(wù)費(fèi)用―利息(0.38) 第四步:結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤借:利潤分配―未分配利潤33590.48貸:本年利潤33590.48請問老師我做的憑證對不對?
答: 做的憑證是正確的
小規(guī)模免征未超過季度30萬,應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入嗎?季度的時候營業(yè)外收入還需要結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤嗎?分錄對不對,具體分錄請告知?
答: 你好! 對的。 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入
報(bào)考2022年中級會計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸 營業(yè)外收入 然后借營業(yè)外收入貸本年利潤,最后,借本年利潤貸利潤分配-未分配利潤,是這樣的嗎
答: 你好,是的


蔣飛老師 解答
2019-07-12 09:37