
公司于今年年初繳納金稅盤維護費:280.00借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款借:管理費-辦公費 貸:其他應(yīng)收款但現(xiàn)在此款項已退回,請問該如何做賬,是做一筆同的,用紅字表示么?
答: 您好 借:銀行存款 借方藍字 借:管理費用 借方紅字
老師,我們單位為了食堂周轉(zhuǎn),來借款,但是賬上只有一筆其他應(yīng)付款(財政局要求做成往來不能做收入),借款的時候分錄我可以做成借:其他應(yīng)付款 貸:其他應(yīng)收款嗎?
答: 同學,你好 借款分錄 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
企業(yè)收到的押金為什么應(yīng)該通過其他應(yīng)付款核算而不通過其他應(yīng)收款核算
答: 你好,因為是以后要退給別人的,所以用應(yīng)付


會計小白_ph533158 追問
2019-07-12 13:21
會計小白_ph533158 追問
2019-07-12 13:21
bamboo老師 解答
2019-07-12 13:27