
2018年12購(gòu)入固定資產(chǎn)一批,合同價(jià)68萬(wàn),實(shí)際盤(pán)點(diǎn)58萬(wàn),當(dāng)時(shí)按58萬(wàn)入賬,每月正常計(jì)提折舊。2019年5月支付固定資產(chǎn)款68萬(wàn)(合同價(jià)),在資產(chǎn)負(fù)債表里應(yīng)付賬款出現(xiàn)-10萬(wàn)。2019年7月供應(yīng)商開(kāi)來(lái)增值稅專(zhuān)用發(fā)票68萬(wàn)。問(wèn)題1。此時(shí)固定資產(chǎn)該如何入賬?
答: 老師這是在實(shí)際操作里的情況,當(dāng)時(shí)確實(shí)盤(pán)點(diǎn)到了58萬(wàn)資產(chǎn),老板也確認(rèn)了此事。但付款時(shí),老板和供應(yīng)商談判下來(lái)確認(rèn)支付68萬(wàn),而且開(kāi)票了。問(wèn)我該如何入賬?
辦公用品開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票,借辦公費(fèi),進(jìn)項(xiàng)稅額,貸現(xiàn)金.月末要做什么分錄呢?我什么都沒(méi)做,資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù).
答: 裝訂帳本的時(shí)候要把抵扣聯(lián)和記帳聯(lián)都裝進(jìn)去嗎
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
自開(kāi)專(zhuān)票怎么計(jì)提增值稅不計(jì)提資產(chǎn)負(fù)債表上會(huì)有數(shù)字
答: 你好 借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 這樣計(jì)提


李西雅 追問(wèn)
2019-07-12 10:45
軼塵老師 解答
2019-07-12 10:49