亚洲av久久久噜噜噜熟女软件,中文幕无线码中文字蜜桃,无码骚夜夜精品,未满十八18勿进黄网站,熟妇就是水多12p

送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2019-07-12 11:39

你好  看你們報銷制度來報 但是你報了之后沒發(fā)票要匯算調(diào)整處理的 借管理費用-辦公費或者 福利費等貸銀行存款

1029712205 追問

2019-07-12 11:41

就填個白條,然后匯算清繳時再調(diào)整,對吧老師

meizi老師 解答

2019-07-12 11:51

你好 嗯是的 要調(diào)整處理的

1029712205 追問

2019-07-12 11:52

這些需要調(diào)整的時間長了都不記得了,怎么處理比較好呢

meizi老師 解答

2019-07-12 12:15

你好 你自己做一個統(tǒng)計表放著到時匯算看統(tǒng)計表 避免到時翻看憑證了

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
你好 看你們報銷制度來報 但是你報了之后沒發(fā)票要匯算調(diào)整處理的 借管理費用-辦公費或者 福利費等貸銀行存款
2019-07-12 11:39:13
你可以繳納的時候做借預付賬款發(fā)票回來按實際做借xx費用貸預付賬款就可以,剩下繼續(xù)掛賬
2019-01-28 09:37:50
合同這個是自己保存不用做在賬里面
2019-03-28 13:57:25
你好,公戶打給個人的嗎 是的話報銷單
2019-10-29 16:59:58
你好 不管是否有發(fā)票 都要根據(jù)付款單來沖費用 只是這部分沒發(fā)票的費用支出匯算要調(diào)整 不然你掛賬越掛越多
2019-08-19 10:32:41
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認證

    應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實名制要求,完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

    取消
    確定
    加載中...