請問報關(guān)數(shù)量應(yīng)該是800個填成了200個 發(fā)票已經(jīng)開 問
同學,你好 那你金額就不一樣的 答
@郭老師,有個問題我想請教下,就是我們原先已經(jīng)按56 問
若原先開票的 5634 元是含稅價(13% 稅率),則換型號后的差價 84 元默認也是 含稅差價(即包含增值稅的總差價)。原先開票時,5634 元含稅價中已包含增值稅(5634÷1.13×13%); 換貨后,總價款減少 84 元(含稅),相當于對方實際支付的含稅金額減少 84 元,因此應(yīng)退還對方 84 元含稅差價。開具 紅字增值稅專用發(fā)票,沖減原 5634 元發(fā)票中的 84 元含稅金額(即沖減不含稅金額 74.34 元,增值稅 9.66 元); 重新按調(diào)整后金額(5634-84=5550 元)開票,或直接紅沖 84 元后,對方按 5550 元支付尾款,實際應(yīng)退對方 84 元(含稅差價),無需單獨扣除稅點,通過紅沖發(fā)票自然調(diào)整增值稅即可 答
老師:個體戶要如何應(yīng)對社保新規(guī)?怎么做,及合規(guī)又節(jié) 問
你好,說實話,沒有這樣的辦法。 如果有的話,企業(yè)老板就不會郁悶了。 除非你都找些已經(jīng)退休的人。才能解決。 答
您好老師,我們車間裝修好了,其中我們有一間測試間 問
你買的設(shè)備讓對方看設(shè)備的就可以的。你是用在研發(fā)上面的,你的折舊費做的研發(fā)支出。 答
小規(guī)模納稅人未開票收入填在增值稅及附加稅費申 問
跟開的普票收入合計填報 答

網(wǎng)上0申報如何申報啊,都是0,結(jié)果在提交申報時總提示沒申報財務(wù)報表,我明明都填寫了0啊
答: 你好,沒有監(jiān)測到數(shù)據(jù),財務(wù)報表應(yīng)該不可以是0
在地稅填寫了 財務(wù)報表 寫錯了 怎么沒辦法更正我這次給填寫了 但是我寫錯了 想改一下 結(jié)果沒辦法改
答: 你好,你需要提供一份正確的去稅局做更正申報才是的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,四月的申報怎么有兩個財務(wù)報表需要申報?一個是2020年3月1日到3月31日,一個是2019年一月到12月的?這該怎么填寫呢?
答: 同學,你好,一個是季度報表,根據(jù)今年1-3月的數(shù)來填,一個是年度報表,根據(jù)19年的年度數(shù)據(jù)填


錦繡前程 追問
2019-07-12 11:47
錦繡前程 追問
2019-07-12 11:49
王晶老師 解答
2019-07-12 12:02
錦繡前程 追問
2019-07-12 12:14
王晶老師 解答
2019-07-12 14:09