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8月建筑行業(yè)異地預(yù)繳增值稅,申報8月增值稅時沒有減這一筆預(yù)繳的,可以在11月申報10月增值稅時抵減嗎?還要是改申報?
8月建筑行業(yè)異地預(yù)繳增值稅,申報8月增值稅時沒有減這一筆預(yù)繳的,可以在11月申報10月增值稅時抵減嗎?
8月建筑行業(yè)異地預(yù)繳增值稅,申報8月增值稅時沒有減這一筆預(yù)繳的,可以在11月申報10月增值稅時抵減嗎?
老師這個月季報不是三月按1%開票嗎 申報增值稅的時候填完減免明細表 再填主表的時候那個季不滿30萬減免增值稅的稅額還有,不能把稅額填在預(yù)繳稅款里吧。如不填就會有開票的稅額上稅這個怎么處理呢

