
你好,請看截圖,某工廠2019年4月的某種材料明細賬,實際上已經(jīng)沒有庫存了,數(shù)量金額都應(yīng)該為0,但是前任會計4月的領(lǐng)用數(shù)量錄錯了,我現(xiàn)在要在改過來,做在6月份的帳里,我做了這個調(diào)整的分錄,請老師看下對不對
答: 可以的!祝您生活愉快 你只調(diào)整了噸數(shù)是吧
庫存材料明細賬月底怎么結(jié)賬
答: 你好,把原材料,庫存商品明細賬的數(shù)量情況與倉庫對應(yīng)的材料,商品數(shù)量情況核對,看是否一致
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
內(nèi)賬會計需要做原材料明細賬表格。然后再根據(jù)明細賬做庫存變動表對嗎
答: 你好,這個一般是要做的。具體按老板的要求做


Kalen Wu 追問
2019-07-12 16:45
答疑-李老師 解答
2019-07-12 16:51