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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2019-07-12 19:18

您好
收到發(fā)票
借:原材料 -20 
應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付賬款 100
貸:應(yīng)付賬款  100
借:生成成本 -20
貸:原材料 -20 
借:庫存商品 -20
貸:生成成本 -20
借:主營業(yè)務(wù)成本 -20
貸:庫存商品 -20

九劍 追問

2019-07-12 19:21

第一個借貸不平?

bamboo老師 解答

2019-07-12 19:22

借:原材料 -20 
應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付賬款 100
貸:應(yīng)付賬款 80
抱歉 寫的時(shí)候沒注意 應(yīng)該這樣 對不起

九劍 追問

2019-07-12 19:35

那這個全部合起來就是借主營業(yè)務(wù)收入-20   貸原材料-20?

九劍 追問

2019-07-12 19:35

主營業(yè)務(wù)成本

bamboo老師 解答

2019-07-12 19:38

對的 其實(shí)簡化了寫 就是這樣

九劍 追問

2019-07-12 19:47

就是領(lǐng)用了多少暫估原材料,就沖多少成本?

bamboo老師 解答

2019-07-12 19:49

您多暫估了多少原材料 就沖減多少成本

九劍 追問

2019-07-12 19:52

原材料有些沒領(lǐng)用就不要沖減吧,領(lǐng)用的進(jìn)行沖減?

bamboo老師 解答

2019-07-12 19:56

原材料沒有領(lǐng)用的話 直接沖減原材料就好了 后面的都不用寫了

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你好,包括材料+人工+分配的制造費(fèi)用
2017-06-28 11:03:36
收到發(fā)票時(shí) 把上述分錄紅沖,重新做賬嗎,還是怎么處理
2018-07-07 09:11:37
是的,可以的,有制造費(fèi)用的可以結(jié)轉(zhuǎn)到本年生產(chǎn)成本
2019-07-10 12:27:31
你好,第三個分錄應(yīng)該是暫估成品入庫,其它的是正確的少,如果沖回的話,暫估的結(jié)轉(zhuǎn)的成本需要沖回去。
2021-06-21 09:39:01
是的,是這樣沖減的
2018-12-22 11:20:25
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