
老師我問一下,酒店原材料暫估入賬怎么進(jìn)行賬務(wù)處理?
答: 你好 借:原材料 貸:應(yīng)付賬款-暫估
老師,原材料暫估入庫后,收到的發(fā)票金額比暫估的多了或者少了,怎么做賬務(wù)處理?能具體說下嗎?
答: 你好 根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 借;應(yīng)付賬款-暫估 , 貸;原材料 根據(jù)發(fā)票入賬 借;原材料 , 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額), 貸;應(yīng)付賬款等科目
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
對(duì)于原材料暫估后,收到發(fā)票比暫估多,但原材料已使用完了沒有結(jié)余,后面怎么進(jìn)行賬務(wù)處理
答: 你好,那你把暫估做沖銷,把少的成本補(bǔ)計(jì)提就可以了


田陳 追問
2019-07-13 11:21
鄒老師 解答
2019-07-13 11:24
田陳 追問
2019-07-13 12:29
鄒老師 解答
2019-07-13 14:00