
老師,增值稅申報(bào)當(dāng)中的收入,是以實(shí)際收到的金額數(shù)申報(bào),還是合同金額申報(bào)?
答: 權(quán)責(zé) 發(fā)生制 是你實(shí)際銷售的金額 和收到錢沒關(guān)系
我們公司與2016年9月10日簽訂了3989800的合同,乙方與2016年10月16日-2018年1月26日給我公司打款合同1241000,因?yàn)榭铐?xiàng)沒有付完,我公司已經(jīng)起訴對(duì)方了,上個(gè)月我把已經(jīng)打款的1214000,我申報(bào)增值稅的時(shí)候,做了未開票收入,這個(gè)月是不是必須把申報(bào)的未開票收入的票開出來,可不可以 一直把申報(bào)的未開票收入1214000,一直掛到申報(bào)表上,等官司打下來了,要開票了,才來沖減?
答: 未開票收入不是必須要開票的,你可以不開,可以在后面一定時(shí)期開具。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我們是按照合同金額申報(bào)增值稅的,如果沒有合同的那個(gè)月是零申報(bào)嗎?
答: 你好,沒有的是零申報(bào)的這月

