
季度免交的增值稅是否走營(yíng)業(yè)外收入,繳企業(yè)所得稅
答: 你好,是的轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入 是否繳納所得稅與利潤(rùn)總額有關(guān)系,與營(yíng)業(yè)外收入有一定的關(guān)系,沒(méi)有必然關(guān)系
增值稅免征月不超10萬(wàn)季度不超30萬(wàn)的,免征部分的增值稅稅款要不要計(jì)入企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額計(jì)算企業(yè)所得稅?
答: 您好,增值稅款屬于價(jià)外費(fèi)用,不加入所得稅的核算
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
1,第二季度向稅務(wù)部門(mén)交納滯納金700元,第二季度企業(yè)所得稅計(jì)提700元的企業(yè)所得稅??2,第二季度營(yíng)業(yè)額不到9萬(wàn),增值稅減免1500元,屬營(yíng)業(yè)外收入,交企業(yè)所得稅??
答: 1、交納的稅收滯納金是要計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出科目的 2、增值稅減免的部分,是要計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入,是要繳納所得稅的。
老師好,請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模季度銷(xiāo)售額剛好30萬(wàn)整,是免交增值稅嗎?還有季度企業(yè)所得稅是怎么計(jì)算的呢
老師,律師事務(wù)所是合伙企業(yè),只交增值稅和個(gè)稅,不交企業(yè)所得稅,那就不需要填報(bào)季度企業(yè)所得稅申報(bào)表和年度企業(yè)所得稅,是吧?
企業(yè)所得稅是核定征收,季度不超9萬(wàn)免征增值稅,計(jì)入了營(yíng)業(yè)外收入的免征企業(yè)所得稅嗎


珍 追問(wèn)
2019-07-13 14:25
郭老師 解答
2019-07-13 14:38
珍 追問(wèn)
2019-07-13 14:39
郭老師 解答
2019-07-13 14:41