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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2019-07-13 17:32

您好
這個人前期掛往來 可能是通過其他應(yīng)付款科目核算的 
報銷的時候 沒有支付款項(xiàng) 增加其他應(yīng)付款 正確的

bamboo老師 解答

2019-07-13 18:47

對的 一般應(yīng)該是跟前面一致
如果前面沒有借款的話 現(xiàn)在掛往來 這么寫也是正確的

a 偏袒. 追問

2019-07-13 17:35

一般是前期借的時候話什么科目,還的時候也掛原來的科目是把

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相關(guān)問題討論
你好,可以按他那個來做的,如果業(yè)務(wù)很多的,沒有必要太繁瑣。
2020-04-19 17:31:46
你好! 可以通過以前年度損益調(diào)整科目調(diào)整的
2019-07-06 13:30:46
你好,是個人墊付了相關(guān)費(fèi)用?
2018-10-22 20:28:46
你好,你有對應(yīng)的嗎 沒有的可以設(shè)置暫估
2019-12-30 09:36:35
是的,等到實(shí)際支付的時候 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款
2019-09-25 10:56:48
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