
小規(guī)模普通發(fā)票今年6月份開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票沖的去年11月份的發(fā)票,這個(gè)月應(yīng)該怎樣記賬
答: 如果是銷(xiāo)售方,根據(jù)紅字發(fā)票入賬,會(huì)計(jì)分錄: 借:銀行存款等(紅字) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(紅字) 貸:應(yīng)交稅金--增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)(紅字) 同時(shí) 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本(紅字) 貸:庫(kù)存商品(紅字)
老師,小規(guī)模普通發(fā)票跨越就是開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票是吧?小規(guī)模開(kāi)了負(fù)數(shù)發(fā)票的,沒(méi)結(jié)賬的話,是不是可以把做的這筆賬刪掉?
答: 您好!是的,跨月要開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票,不刪除,兩張發(fā)票都入賬。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師你好!這期購(gòu)入藥品是3000,發(fā)票已到款付的是2500,500元是退貨對(duì)方欠的負(fù)數(shù)發(fā)票(小規(guī)模普票),得怎么記賬呢
答: 這個(gè)是3000元的貨款,還需要按發(fā)票掛應(yīng)付賬款,付了2500元,沖減應(yīng)付賬款,最后還剩下500元支付的應(yīng)付賬款

