
待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額設(shè)置是在應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,還是應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額?
答: 一般都是設(shè)置為應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅和未見增值稅怎么得來的 我看到會(huì)計(jì)做的賬本月6月未發(fā)生進(jìn)項(xiàng)稅 還有待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅和這個(gè)有關(guān)嗎
答: 您好!進(jìn)項(xiàng)稅是認(rèn)證的發(fā)票的金額,未交增值稅是銷項(xiàng)與進(jìn)項(xiàng)的差額
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
出口貨物待抵扣的問題上月報(bào)增值稅已經(jīng)填了待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,發(fā)現(xiàn)有張票已退回銷貨方,這個(gè)月報(bào)增值稅是要怎么處理?
答: 您好,紅沖待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅即可。

