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送心意

蔣飛老師

職稱注冊稅務(wù)師,高級會計師考試(83分),中級會計師

2019-07-14 22:10

你好!
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅銷項稅額308.74
貸:營業(yè)外收入308.74

夏無微 追問

2019-07-14 22:15

那意思是收入10600這部分都要征收企業(yè)所得稅了是這樣理解嗎?

蔣飛老師 解答

2019-07-14 22:22

你好!
對的,你的理解很對!

夏無微 追問

2019-07-15 09:12

老師,剛成立的公司。這樣做賬對嗎?

蔣飛老師 解答

2019-07-15 09:14

你好!

對的,很專業(yè)!

夏無微 追問

2019-07-15 09:34

老師,這個企業(yè)所得稅納稅申報表這樣填寫正確嗎?詳細見上傳圖片

蔣飛老師 解答

2019-07-15 09:38

對的,

!很好

蔣飛老師 解答

2019-07-15 09:38

你好!

可以的

夏無微 追問

2019-07-15 09:40

老師,想問一下1665這個金額是怎么得來的?因為填寫了主表自動生成的1665這個附表金額。

蔣飛老師 解答

2019-07-15 09:43

小型微利企業(yè)利潤低于100萬,所得稅稅負實際上是5%

蔣飛老師 解答

2019-07-15 09:44

8325*25%-8325*5%=1665

夏無微 追問

2019-07-15 09:50

老師,這個季度的所得稅額是416.25,這個申報成功后是馬上需要繳納這部分稅款嗎,因為公司剛注冊,很多支出發(fā)票還沒有,還是等到年底統(tǒng)一再征繳?新注冊的公司還沒開通對公賬戶,這個有什么影響嗎?

蔣飛老師 解答

2019-07-15 09:53

需要交的,今天是最后一天了。
可以聯(lián)系當(dāng)?shù)囟悇?wù)12366幫你解決

夏無微 追問

2019-07-15 10:12

好的,謝謝老師。

蔣飛老師 解答

2019-07-15 10:25

不客氣,祝您學(xué)習(xí)進步,工作順利,麻煩給個五星評價,老師回答您的問題將會更加用心,謝謝。

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你好,沒錯的,就是這么做賬的
2024-12-26 11:16:54
注意小規(guī)模納稅人沒有下面這步分錄的 結(jié)轉(zhuǎn),借應(yīng)交稅費轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸應(yīng)交稅費未交增值稅 其他兩個分錄都是正確的。
2019-06-17 19:38:52
您好,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅 貸:營業(yè)外收入-免稅收入 。
2018-07-10 14:23:57
你好,同學(xué) 老師看了分錄,如果不用交稅,轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入是沒問題的
2024-04-28 13:34:56
借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入-補貼收入
2019-04-01 15:30:22
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