老師,我們注冊資本2000萬,法人占股100%;今年有新的 問
那個(gè)涉及股權(quán)轉(zhuǎn)讓的問題,看轉(zhuǎn)股協(xié)議金額是多少? 答
之前有人簽訂了心理咨詢合同,來上了幾節(jié)課,后面退 問
您好,這個(gè)沖收入就可以了,把前面確認(rèn)收入的分錄沖掉 答
請問老師,我們庫存核算一直沒怎么管控好,現(xiàn)在升級 問
對的 所有的都入庫 先把里面的入庫 外面的不確定的話就先不要入他到時(shí)候世界放到倉庫里的時(shí)候,你們再把它入庫 那你們倉庫有餐館吧,他能忙過來吧 如果他能忙過來的情況下,你們把庫存給他都弄好了,然后出一個(gè)制度,他需要負(fù)責(zé)哪些再出一個(gè)考核制度,如果以后出現(xiàn)失誤就讓個(gè)人承擔(dān) 答
問一下被稅務(wù)稽查局要求查賬問題嚴(yán)不嚴(yán)重呢 問
一般是有問題才查賬,是好事。不要怕查, 答
老師您好 公司銷售醫(yī)療設(shè)備 有一筆收入19萬入公 問
同學(xué),你好 那是有風(fēng)險(xiǎn)的 答

小規(guī)模增值稅會計(jì)分錄怎么做。發(fā)生,借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅。結(jié)轉(zhuǎn),借應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅。減免增值轉(zhuǎn)出。借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅,貸營業(yè)外收入。這樣做對嗎?
答: 注意小規(guī)模納稅人沒有下面這步分錄的 結(jié)轉(zhuǎn),借應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 其他兩個(gè)分錄都是正確的。
老師我做憑證時(shí) 借 應(yīng)收賬款 89988.5 貸 主營業(yè)務(wù)收入 84894.81 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 5093.69 結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時(shí) 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 5093.69 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅銷項(xiàng) 5093.69 后又結(jié)轉(zhuǎn) 借 應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 5093.69 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 5093.69
答: 一般納稅人的對的是這么做的。
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
小規(guī)模:借:應(yīng)收 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 然后支付的時(shí)候是不是就是:借:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸: 應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅 貸:銀行存款
答: 你好,同學(xué) 老師看了,這個(gè)分錄沒問題的


鄒老師 解答
2016-08-08 13:14
鄒老師 解答
2016-08-08 20:12