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送心意

莊老師

職稱高級會計師,中級會計師,審計師

2019-07-15 09:21

你好,1、附加稅前期計提,后期交多了,怎么計提,補計提,借稅金及附加,貸應交稅費--城建稅、教育附加稅,2、調(diào)整分錄,把其他應付款換成了應收款.3、可以做每個月攤銷,

楊雪 追問

2019-07-15 09:51

1,如果是要交的少些,實際交的多了怎么提?

楊雪 追問

2019-07-15 09:52

2.要把以前錯的部分分錄沖紅,再改么?

楊雪 追問

2019-07-15 09:54

我這個物業(yè)費是2018年到2019年的,那前面的怎么做攤銷?是不是現(xiàn)在不用待攤費用科目了?。靠梢砸淮螖備N么?

莊老師 解答

2019-07-15 10:07

如果是要交的少些,實際交的多,留下個月抵扣,

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你好,1、附加稅前期計提,后期交多了,怎么計提,補計提,借稅金及附加,貸應交稅費--城建稅、教育附加稅,2、調(diào)整分錄,把其他應付款換成了應收款.3、可以做每個月攤銷,
2019-07-15 09:21:44
同學,你好 借款分錄 借:銀行存款 貸:其他應付款
2023-12-12 12:23:51
你好 如果是先繳納,后從工資中扣除,計入其他應收款核算 如果是先從工資中扣除,后繳納,計入其他應付款核算
2022-04-15 20:31:46
你好,因為是以后要退給別人的,所以用應付
2022-04-01 00:37:44
你好!是計入其他應收款-備用金-某某
2022-03-31 18:15:24
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