
老師好,請問:1)附加稅前期計提,后期交多了,怎么計提。2)去年把其他應付款做成了應收款,怎么調(diào)整?3)交的1年的物業(yè)費,是做攤銷還是做一次費用。謝謝~
答: 你好,1、附加稅前期計提,后期交多了,怎么計提,補計提,借稅金及附加,貸應交稅費--城建稅、教育附加稅,2、調(diào)整分錄,把其他應付款換成了應收款.3、可以做每個月攤銷,
老師,我們單位為了食堂周轉,來借款,但是賬上只有一筆其他應付款(財政局要求做成往來不能做收入),借款的時候分錄我可以做成借:其他應付款 貸:其他應收款嗎?
答: 同學,你好 借款分錄 借:銀行存款 貸:其他應付款
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
企業(yè)收到的押金為什么應該通過其他應付款核算而不通過其他應收款核算
答: 你好,因為是以后要退給別人的,所以用應付


楊雪 追問
2019-07-15 09:51
楊雪 追問
2019-07-15 09:52
楊雪 追問
2019-07-15 09:54
莊老師 解答
2019-07-15 10:07