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送心意

meizi老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-07-15 11:21

你好  需要按月來(lái)分?jǐn)偟?/p>

楊雪 追問(wèn)

2019-07-15 12:44

那去年的怎么搞?

楊雪 追問(wèn)

2019-07-15 12:45

怎么做?

meizi老師 解答

2019-07-15 12:45

你好 去年已經(jīng)付款的了話 做預(yù)付賬款貸銀行存款 然后分?jǐn)?nbsp;借管理費(fèi)用-物業(yè)費(fèi)貸預(yù)付賬款

楊雪 追問(wèn)

2019-07-15 12:50

票是去年開的,今年才抵扣做賬,去年不知道所以沒(méi)分?jǐn)?,今?月才抵扣,7月份就到期了,這個(gè)賬怎么做啊

meizi老師 解答

2019-07-15 12:52

你好 那你去年的話要做待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅里面去 然后在做認(rèn)證轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅就行

楊雪 追問(wèn)

2019-07-15 12:57

這些沒(méi)做的情況下,我現(xiàn)在該怎么做?

楊雪 追問(wèn)

2019-07-15 12:58

要調(diào)整損益么?

meizi老師 解答

2019-07-15 12:58

你好  你現(xiàn)在就做 借以前年度損益調(diào)整 進(jìn)項(xiàng)稅 貸銀行存款   借未分配利潤(rùn)貸以前年度損益調(diào)整這樣做

楊雪 追問(wèn)

2019-07-15 13:08

是不是以后這樣的情況都要放待抵扣?就可以計(jì)提了,但是在沒(méi)收到稅票時(shí)有時(shí)會(huì)不知道幾點(diǎn)的稅率,怎么做?

meizi老師 解答

2019-07-15 13:09

你好如果你不想認(rèn)證抵扣的話先做待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅放著 認(rèn)證轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅 看你具體情況來(lái)做

楊雪 追問(wèn)

2019-07-15 13:13

老師,我現(xiàn)在可以加速攤銷么?不用調(diào)整以前年度損益

meizi老師 解答

2019-07-15 13:33

你好  如果你金額小的話不是很大差錯(cuò)的話 你可以直接走當(dāng)期費(fèi)用來(lái)做

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你好 需要按月來(lái)分?jǐn)偟?/div>
2019-07-15 11:21:01
您好,不需要攤銷的,一次性記入費(fèi)用科目。
2017-06-10 13:58:55
現(xiàn)在物業(yè)費(fèi)攤銷可以記到預(yù)付賬款了嗎? 支付時(shí):借:預(yù)付賬款 貸:現(xiàn)金攤銷時(shí):借:管理費(fèi)用 帶:預(yù)付賬款這樣對(duì)嗎?
2015-11-27 11:38:44
可以按月攤銷做費(fèi)用就可以
2019-01-22 17:21:23
借;銷售費(fèi)用 貸;待攤費(fèi)用等科目
2016-02-29 15:43:37
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