亚洲av久久久噜噜噜熟女软件,中文幕无线码中文字蜜桃,无码骚夜夜精品,未满十八18勿进黄网站,熟妇就是水多12p

送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2019-07-15 11:15

您好
請問報銷時候分錄怎么寫的

Lily 追問

2019-07-15 11:16

借:管理費用-辦公費 1200
    貸:銀行存款  1200

bamboo老師 解答

2019-07-15 11:18

那多付的
借:其他應(yīng)收款
貸:銀行存款
7月報銷的時候
借 管理費用等  2000
貸:其他應(yīng)收款  1200
銀行存款 800
把多轉(zhuǎn)的扣掉

Lily 追問

2019-07-15 11:23

老師,假如他7月份沒有報銷呢?或者不知以后幾時才有報銷,是不是要他把錢轉(zhuǎn)回公司?

bamboo老師 解答

2019-07-15 11:24

是的 應(yīng)該讓對方把錢退回來

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
您好 請問報銷時候分錄怎么寫的
2019-07-15 11:15:08
你好,公戶的錢轉(zhuǎn)賬給出納 借:其他應(yīng)收款,貸:銀行存款 支付開銷的分錄 借:管理費用等科目,貸:其他應(yīng)收款?
2022-07-13 09:00:38
你好 借預(yù)付賬款 貸 銀行存款 再每月 借 管理費用 貸 預(yù)付賬款 你們屬于物流公司的話 就是借 主營業(yè)務(wù)成本 貸 預(yù)付賬款
2019-06-25 14:15:40
借其他應(yīng)付款貸銀行存款
2021-11-08 19:39:35
你好,這個出納真好 借 銀行存款 貸 其他應(yīng)付款-出納
2018-07-27 13:45:39
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認(rèn)證

    應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實名制要求,完成實名認(rèn)證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護賬號安全。 (點擊去認(rèn)證)

    取消
    確定
    加載中...