
錯(cuò)開(kāi)增值稅專(zhuān)票沖回的會(huì)計(jì)分錄,開(kāi)時(shí)未確認(rèn)收入
答: 你好,補(bǔ)做確認(rèn)收入的分錄,然后紅沖,相同分錄金額全部紅字
老師,當(dāng)月確認(rèn)收入,當(dāng)月申報(bào)稅款,當(dāng)月沒(méi)收到款,次月開(kāi)具增值稅專(zhuān)票的會(huì)計(jì)分錄
答: 當(dāng)月借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi) 下月借應(yīng)收負(fù)數(shù)貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù) 借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
增值稅發(fā)票已開(kāi)但收入未確認(rèn)的會(huì)計(jì)分錄怎么做
答: 您好,已經(jīng)開(kāi)票了,在開(kāi)票當(dāng)月就要確認(rèn)收入的

