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送心意

meizi老師

職稱中級會計(jì)師

2019-07-15 12:50

你好  5000元以上的工資薪金是需要報(bào)稅的  你要去看看是否有專項(xiàng)扣除和個人社保等

meizi老師 解答

2019-07-15 14:53

你好 你們開票怎么開的  退貨要開紅字發(fā)票來沖收入的

meizi老師 解答

2019-07-15 14:58

你好  那你就按實(shí)際來  上月發(fā)出去的活你做收入沒

meizi老師 解答

2019-07-15 15:04

你好 你做稅費(fèi)的  上月分錄:借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品  現(xiàn)在退貨做 借應(yīng)交稅費(fèi)  主營業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)收賬款   借庫存商品貸主營業(yè)務(wù)成本 收到款 借銀行存款貸應(yīng)收賬款 即可

meizi老師 解答

2019-07-15 15:16

你好 你上個月怎么做的 怎么會不平 你金額或者分錄做錯了吧

meizi老師 解答

2019-07-15 15:22

你上月走收入 不做應(yīng)交增值稅嗎?   你上個月的收入金額不對吧  收入包括了不含稅和稅費(fèi)了

meizi老師 解答

2019-07-16 09:16

你好 退貨不開票 你上月做收入也要做稅費(fèi)的  不開票要做無票收入交稅的

meizi老師 解答

2019-07-16 09:30

月分錄:借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品 現(xiàn)在退貨做 借應(yīng)交稅費(fèi) 主營業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)收賬款 借庫存商品貸主營業(yè)務(wù)成本 收到款 借銀行存款貸應(yīng)收賬款 即可

meizi老師 解答

2019-07-16 09:42

你好   上月正常要結(jié)轉(zhuǎn)損益的 你本月退貨了到時(shí)本月月末也要結(jié)轉(zhuǎn)損益到本年利潤去  你本月應(yīng)該還有收入的 到時(shí)沖減后在結(jié)轉(zhuǎn)

meizi老師 解答

2019-07-16 09:52

你好 內(nèi)賬的話可以不做稅費(fèi) 你繳納的時(shí)候直接做費(fèi)用里面即可

錢麗芳18662358962 追問

2019-07-15 14:49

老師,你好,我上個月發(fā)出的貨,這個月收到貨款,我上個月已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn),但是這個月收到的貨款少了,因?yàn)橛幸徊糠萃素浟?,我該怎么做分錄?/p>

錢麗芳18662358962 追問

2019-07-15 14:55

沒有開票,是個人的

錢麗芳18662358962 追問

2019-07-15 14:55

借:原材料  貸:應(yīng)收賬款   這樣可以嗎?

錢麗芳18662358962 追問

2019-07-15 15:01

上月分錄,借:應(yīng)收賬款     貸:主營業(yè)務(wù)收入

錢麗芳18662358962 追問

2019-07-15 15:02

上個月已經(jīng)把收入結(jié)轉(zhuǎn)了

錢麗芳18662358962 追問

2019-07-15 15:04

所以就不能做相反分錄

錢麗芳18662358962 追問

2019-07-15 15:04

所以就不能做相反分錄

錢麗芳18662358962 追問

2019-07-15 15:07

老師,我上個月賬上面已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了收入,收入到借方了,那現(xiàn)在這個分錄賬就做不平了

錢麗芳18662358962 追問

2019-07-15 15:18

老師,我上月銷售的,分錄借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入   到月末結(jié)轉(zhuǎn):借本年利潤  貸:主營業(yè)務(wù)收入

錢麗芳18662358962 追問

2019-07-15 15:19

到了這個月,又退回了貨物,我該怎么做分錄?

錢麗芳18662358962 追問

2019-07-16 09:14

老師,我們這個退貨是不開發(fā)票的

錢麗芳18662358962 追問

2019-07-16 09:15

這個分錄該怎么做呀?

錢麗芳18662358962 追問

2019-07-16 09:17

那老師,我的分錄具體該怎么做?

錢麗芳18662358962 追問

2019-07-16 09:39

老師,上個月銷售分錄,借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 我到月末已經(jīng)把收入結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤了,所以余額為0,這個月再退貨主營業(yè)務(wù)收入借方就會增加了

錢麗芳18662358962 追問

2019-07-16 09:39

還是我上個月不應(yīng)該把收入結(jié)轉(zhuǎn)

錢麗芳18662358962 追問

2019-07-16 09:45

老師,因?yàn)槲覀児句N售給個體戶了,所以沒有發(fā)票,分錄中也沒有出現(xiàn)應(yīng)交稅費(fèi),這樣做可以嗎,我只是做做內(nèi)賬而已

錢麗芳18662358962 追問

2019-07-16 09:46

外賬,只要涉及開發(fā)票的,都是要有稅金的

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相關(guān)問題討論
你好 5000元以上的工資薪金是需要報(bào)稅的 你要去看看是否有專項(xiàng)扣除和個人社保等
2019-07-15 12:50:01
你好!可以從基本戶發(fā),剩余現(xiàn)金可以用公司的備用金發(fā)
2022-03-14 08:12:34
可以按單店分別核算。 工資可以拆開發(fā)放。
2017-05-23 23:31:20
一般稅務(wù)局會查嗎?他們會用什么辦法查。我們虛增的員工勞動合同,還有考情表都有,還缺什么
2016-11-01 21:54:54
你好 可以的 看你老板意思 借款的話是需要還給老板的
2019-06-25 09:25:24
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