
在嗎,老師,我們建筑公司采購材料,給對方付錢,對方發(fā)票已開,用銀行存款轉(zhuǎn)賬的,會計(jì)分錄應(yīng)該咋樣做
答: 你好,借;原材料,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),貸;銀行存款
在嗎,老師,我們建筑公司采購材料,給對方付錢,對方發(fā)票已開,用銀行存款轉(zhuǎn)賬的,會計(jì)分錄應(yīng)該咋樣做
答: 您好,如果發(fā)票之前月份就開具了,現(xiàn)在只是銀行付款,那么借:應(yīng)付賬款-XX公司 貸:銀行存款
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
1)月初,用銀行存款20000元預(yù)付采購C材料款。(2)月末,采購的C原材料驗(yàn)收入庫,價稅合計(jì)23200元。公司用銀行存款補(bǔ)付尾款。會計(jì)分錄
答: 1,借,預(yù)付賬款20000,貸,銀行存款20000 2,借,原材料,應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅,貸,預(yù)付賬款20000,銀行存款3200


會計(jì)學(xué)堂-劉老師 追問
2019-07-15 20:39
會計(jì)學(xué)堂-劉老師 追問
2019-07-15 20:40
會計(jì)學(xué)堂-劉老師 追問
2019-07-15 20:40
鄒老師 解答
2019-07-15 20:41
會計(jì)學(xué)堂-劉老師 追問
2019-07-15 21:52
鄒老師 解答
2019-07-15 21:57