APP下載
青青
于2019-07-17 10:54 發(fā)布 ??984次瀏覽
meizi老師
職稱: 中級會計師
2019-07-17 10:56
你好 是的 就這樣掛賬
青青 追問
2019-07-17 11:03
謝謝
meizi老師 解答
2019-07-17 11:06
嗯不客氣 幫到你就好
微信里點“發(fā)現(xiàn)”,掃一下
二維碼便可將本文分享至朋友圈。
老師,公司借了股東10萬,公司欠股東6萬,我能這樣做分錄嗎? 借:其他應付款6 貸:其他應收款6 這樣實際公司借了股東4萬。對嗎?
答: 你好,是的,是這樣調整?
老師發(fā)工資時收回員工借款,但還沒還給老板,這樣怎么做分錄?借應付工資,貸其他應收款?借其他應付款,貸應付工資嗎?
答: 扣工資 借 應付職工薪酬貸其他應收款
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
財務會計:借:其他應收款,貸:其他應付款預算會計怎么做分錄。
答: 你好,預算會計不用做
老師,我想問一下,這個代扣的個人社保,公積金不是應該屬于其他應收款嗎,那如果是書上的其他應付款,下次員工實發(fā),扣回來,怎么做分錄呢
討論
老師好,其他應付款貸方為負數(shù),需要做分錄調整到其他應收款嗎
我們公司有加盟門店,加盟門店的費用都是由公司代付的,我們公司代付,發(fā)票開給門店,到時候門店再還回來的那種,請問我們代付的時候如果做分錄?假設代付裝修費給供應商,公司這邊是:1、借:其他應收款-門店 貸:銀行 2、 還是借:其他應付款-供應商 貸銀行。 但是如果是2的號就體現(xiàn)不了我們要收回門店的錢了?
其他應付款要轉到其他應收款怎么做分錄?
老師,往來款是用其他應付款還是其他應收款呢?財務處理怎么做分錄
meizi老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
★ 4.99 解題: 317621 個
應網絡實名制要求,完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)
青青 追問
2019-07-17 11:03
meizi老師 解答
2019-07-17 11:06