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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2022-01-09 21:30

您好
其他應(yīng)付款貸方為負數(shù),不需要做分錄調(diào)整到其他應(yīng)收款

草莓 追問

2022-01-09 21:30

報表調(diào)整?

bamboo老師 解答

2022-01-09 21:30

是的 填報表的時候調(diào)整就好了

草莓 追問

2022-01-09 21:31

賬上打出的報表是負數(shù)有問題嗎

草莓 追問

2022-01-09 21:31

稅務(wù)上填寫到其他應(yīng)收款里就可以是嗎

bamboo老師 解答

2022-01-09 21:32

賬上打出的報表是負數(shù)沒事哈

稅務(wù)上填寫到其他應(yīng)收款里就可以是的

草莓 追問

2022-01-09 21:32

好的,謝謝老師

草莓 追問

2022-01-09 21:34

之前有比分錄,收入的,稅費部分,手誤記到了應(yīng)收賬款里,能直接對沖嗎

bamboo老師 解答

2022-01-09 21:38

應(yīng)收賬款對沖收入跟稅費么?

草莓 追問

2022-01-09 22:05

對,可以嗎這樣

bamboo老師 解答

2022-01-09 22:06

可以這樣處理的哈

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相關(guān)問題討論
您好,都一樣,是往來過度科目,不同的是社保與工資支付時間
2022-04-05 21:48:26
您好 其他應(yīng)付款貸方為負數(shù),不需要做分錄調(diào)整到其他應(yīng)收款
2022-01-09 21:30:08
你好!計入其他應(yīng)收款
2018-05-31 11:27:40
你好,是的,是這樣調(diào)整?
2021-05-31 11:51:18
扣工資 借 應(yīng)付職工薪酬貸其他應(yīng)收款
2019-12-04 14:40:22
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