
老師,我想問一下,這個(gè)代扣的個(gè)人社保,公積金不是應(yīng)該屬于其他應(yīng)收款嗎,那如果是書上的其他應(yīng)付款,下次員工實(shí)發(fā),扣回來,怎么做分錄呢
答: 您好,都一樣,是往來過度科目,不同的是社保與工資支付時(shí)間
老師好,其他應(yīng)付款貸方為負(fù)數(shù),需要做分錄調(diào)整到其他應(yīng)收款嗎
答: 您好 其他應(yīng)付款貸方為負(fù)數(shù),不需要做分錄調(diào)整到其他應(yīng)收款
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,公司借了股東10萬,公司欠股東6萬,我能這樣做分錄嗎? 借:其他應(yīng)付款6 貸:其他應(yīng)收款6 這樣實(shí)際公司借了股東4萬。對(duì)嗎?
答: 你好,是的,是這樣調(diào)整?
老師,請(qǐng)問其他應(yīng)收款是負(fù)數(shù)了,可以轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款嗎?怎么做分錄?
財(cái)務(wù)會(huì)計(jì):借:其他應(yīng)收款,貸:其他應(yīng)付款預(yù)算會(huì)計(jì)怎么做分錄。
老師 請(qǐng)教一下 a單位賬合并到b單位賬,那么a單位賬里的其他應(yīng)付款,其他應(yīng)收款怎么在b單位賬套里做分錄
沒明白,因?yàn)榉ㄈ似渌麘?yīng)付款賬戶余額年末在借方,被我已重新調(diào)整到其他應(yīng)收款科目了,我不知道你說的實(shí)際發(fā)員工工資60000,該怎么做分錄?

