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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2022-01-23 21:16

您好
請問您有什么疑問

勤奮的樓房 追問

2022-01-23 21:23

問題在上面已提交了

bamboo老師 解答

2022-01-23 21:24

但是這個鏈接里面沒有 我沒法解答啊
前面可能是另外一個老師

勤奮的樓房 追問

2022-01-23 21:27

我單位是建筑公司,平時工資都按月計提申報,但每月發(fā)是掛往來其他應(yīng)付款-法人,現(xiàn)年末老板要實際發(fā)工資給員工,該如何做賬?

bamboo老師 解答

2022-01-23 21:29

掛往來其他應(yīng)付款-法人 這個表示法人已經(jīng)代為支付了  

現(xiàn)在要把款項轉(zhuǎn)給法人還款 然后法人自己發(fā)放就好了
只需要寫分錄
借:其他應(yīng)付款-法人
貸:銀行存款

勤奮的樓房 追問

2022-01-23 21:29

年末其他應(yīng)付款-法人余額在借方,已被我重新調(diào)整到其他應(yīng)收款-法人借方了

bamboo老師 解答

2022-01-23 21:30

每月發(fā)是掛往來其他應(yīng)付款-法人,?
請問分錄怎么寫的?
難道不是
借:應(yīng)付職工薪酬
貸:其他應(yīng)付款-法人

勤奮的樓房 追問

2022-01-23 21:32

如果某員工工資實際一次性發(fā)60000,該如何做分錄

bamboo老師 解答

2022-01-23 21:33

請問前面計提了工資嗎

勤奮的樓房 追問

2022-01-23 21:33

每月計提的

bamboo老師 解答

2022-01-23 21:34

那實際發(fā)放的時候
借:應(yīng)付職工薪酬
貸:銀行存款

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
您好,都一樣,是往來過度科目,不同的是社保與工資支付時間
2022-04-05 21:48:26
您好 其他應(yīng)付款貸方為負(fù)數(shù),不需要做分錄調(diào)整到其他應(yīng)收款
2022-01-09 21:30:08
你好!計入其他應(yīng)收款
2018-05-31 11:27:40
你好,是的,是這樣調(diào)整?
2021-05-31 11:51:18
扣工資 借 應(yīng)付職工薪酬貸其他應(yīng)收款
2019-12-04 14:40:22
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