老師您好,我們公司聘請(qǐng)個(gè)人提供了咨詢服務(wù),給我們 問
需要代扣代繳個(gè)稅。14000 元的話,應(yīng)納稅額為 2240 元(計(jì)算方式:14000×(1-20%)×20%)。 答
2023年及2024年的銀行流水未做賬,現(xiàn)在做2025年可 問
您好,可以的,這個(gè)不影響的 答
老師請(qǐng)問當(dāng)月需要計(jì)提本月增值稅及其附加嗎?報(bào)表 問
當(dāng)月需要計(jì)提本月增值稅及其附加。 答
想問下老師,之前年份因?yàn)槌杀静粔颍瑫汗肋^原材料,當(dāng) 問
你好,沖銷之前的分錄,可以是之前相同分錄,金額負(fù)數(shù)。也可以是相反分錄,金額正數(shù)。 紅沖之前的分錄,借:應(yīng)付賬款,貸:原材料 取得的發(fā)票,借:原材料,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),貸:應(yīng)付賬款? 等科目?? 答
體育協(xié)會(huì)舉辦游泳比賽,獲獎(jiǎng)著按偶然所得繳納個(gè)人 問
您好, 這個(gè)沒有限制,都需要申報(bào) 答

貨物部分退回開具負(fù)數(shù)發(fā)票
答: 是的,需要開紅字發(fā)票或者是負(fù)數(shù)發(fā)票才可以
貨物部分退回開具負(fù)數(shù)發(fā)票
答: 貨物部分退回開具負(fù)數(shù)發(fā)票 可以的 可以紅沖一部分
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
給客戶開了一批貨物專用發(fā)票,對(duì)方已認(rèn)證抵扣,現(xiàn)部分貨物退回?,F(xiàn)在是購(gòu)買方申請(qǐng)紅字信息表,我方開具一張負(fù)數(shù)發(fā)票后在開具沒退回貨物對(duì)應(yīng)正數(shù)發(fā)票;還是根據(jù)退貨明細(xì)直接開一張負(fù)數(shù)發(fā)票給對(duì)方呢?
答: 您好,根據(jù)退貨明細(xì)給對(duì)方開一張負(fù)數(shù)發(fā)票即可
老師請(qǐng)問我們有個(gè)客戶本月沒有在我公司進(jìn)貨但是有退貨,我需要開具負(fù)數(shù)發(fā)票,可以直接開負(fù)數(shù)發(fā)票嗎
之前銷售開的是普票 隔2月貨物被退回 這樣只用給對(duì)方開一個(gè)負(fù)數(shù)發(fā)票就可以了 是嗎
本月有一筆退貨,比如上次發(fā)貨1000Kg,退回200Kg,這個(gè)負(fù)數(shù)發(fā)票要怎么開,這個(gè)月發(fā)貨的型號(hào)又和上月不同。


會(huì)計(jì)小白_ph552171 追問
2019-07-17 13:59
玲老師 解答
2019-07-17 14:04
會(huì)計(jì)小白_ph552171 追問
2019-07-17 14:16
會(huì)計(jì)小白_ph552171 追問
2019-07-17 14:17
玲老師 解答
2019-07-17 14:24
會(huì)計(jì)小白_ph552171 追問
2019-07-17 14:36
玲老師 解答
2019-07-17 14:36