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送心意

小黎老師

職稱中級會計師

2019-07-17 14:50

您好,是根據(jù)你開票的時候入賬的時候做的分錄

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那借:應交稅費—應交增值稅—轉出未交 貸:應交稅費—未交增值稅 這樣可以嗎,老師我銷項-進項-留抵=9472.48,設計金稅盤抵減稅額是1050,那么我這個未交的增值稅是9472.48-1050=8422.48嗎/
2017-06-07 12:19:20
你好! 對的。
2018-09-18 12:11:57
金額不一樣
2020-01-13 13:03:36
你好,一般納稅人結轉未交增值稅是這樣做賬務處理的
2018-05-30 11:31:58
你好,這個分錄并沒有錯誤 你只需要把銷項稅額調整到簡易計稅就可以了
2017-10-24 09:28:18
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