老師,您好,我們收到一張個體工商戶開來的發(fā)票,賦碼: 問
那個稅率不對,至少是1% 答
老師公證費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)可以抵扣嗎? 問
您好,可以的,這個可以抵扣的 答
老師企業(yè)沒有生產(chǎn),折舊的生產(chǎn)設(shè)備可以做進(jìn)費(fèi)用里 問
企業(yè)沒有生產(chǎn),折舊的生產(chǎn)設(shè)備可以做進(jìn)費(fèi)用里面。 答
中途建賬,用中途的數(shù)據(jù)做為期初數(shù),但資產(chǎn)遠(yuǎn)大于負(fù) 問
差額計入未分配利潤 答
開票業(yè)務(wù),當(dāng)月開票當(dāng)月回款,還需要掛具體公司嗎,還 問
直接做主營業(yè)務(wù)收入 答

老師您好,請問下上年度未計提的年終獎,今年年初發(fā)放,需要做年度調(diào)整嗎或者計入本年度費(fèi)用?
答: 你好 需要走以前年度損益調(diào)整來計提處理
年終獎計提與發(fā)放不一致,怎么調(diào)整
答: 補(bǔ)提或者紅沖,保持一致即可
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
前任會計在3月計提并且發(fā)放工資,這樣與權(quán)責(zé)發(fā)生制原則不符合,現(xiàn)在怎么調(diào)整過來
答: 你好,之前的會計是當(dāng)月計提,當(dāng)月發(fā)放? 你們單位實(shí)際情況 是當(dāng)月計提,次月才發(fā)放?
我想咨詢點(diǎn)計提工資和發(fā)放工資的問題一般來說計提跟發(fā)放應(yīng)該是一致的,是平的但是如果由于某種原因,現(xiàn)在不平,應(yīng)該如何調(diào)整呢。
我計提的工資比實(shí)際發(fā)放的多了一分錢 我也做過賬了 關(guān)鍵 發(fā)工資時入賬的金額也比實(shí)際發(fā)放多了一分錢 該怎么調(diào)整這一塊
請問老師,工資是當(dāng)月計提當(dāng)月發(fā)放,計提是這么多,但是多發(fā)了。怎么調(diào)整?計提319605,發(fā)放是321405元。


美好的生活 追問
2019-07-17 16:07
meizi老師 解答
2019-07-17 16:09