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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2019-07-17 15:16

你好  需要走以前年度損益調(diào)整來計提處理

美好的生活 追問

2019-07-17 16:07

在發(fā)放當(dāng)期做調(diào)整:借:以前年度損益調(diào)整,貸:應(yīng)付職工薪酬。是這樣嗎?

meizi老師 解答

2019-07-17 16:09

你好 是的  你要把以前年度損益的金額結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤就行

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相關(guān)問題討論
你好 需要走以前年度損益調(diào)整來計提處理
2019-07-17 15:16:10
補(bǔ)提或者紅沖,保持一致即可
2018-03-15 09:34:02
你好 發(fā)放18年的 計提的話 是需要走以前年度損益
2019-02-18 09:59:45
你好,之前的會計是當(dāng)月計提,當(dāng)月發(fā)放? 你們單位實(shí)際情況 是當(dāng)月計提,次月才發(fā)放?
2019-05-10 08:48:28
你好,計提與實(shí)際發(fā)放是不會一致的,因?yàn)檫€有扣款,社保等
2017-07-03 16:23:23
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