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送心意

趙老師

職稱中級會計師

2015-09-28 17:09

同時請問,已將獎勵的實物價值做為稅后的,合并工資進(jìn)行計算稅金,因此增加的稅金就由公司承擔(dān),不用員工承擔(dān)多出稅金。"這里增加的稅金,應(yīng)該是指企業(yè)所得稅吧?

趙老師 解答

2015-09-29 10:04

這里指個人所得稅,個稅不應(yīng)該由企業(yè)承擔(dān),企業(yè)替員工承擔(dān)的個稅不能稅前扣除

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同時請問,已將獎勵的實物價值做為稅后的,合并工資進(jìn)行計算稅金,因此增加的稅金就由公司承擔(dān),不用員工承擔(dān)多出稅金。"這里增加的稅金,應(yīng)該是指企業(yè)所得稅吧?
2015-09-28 17:09:07
你好,是的,是這樣的,
2019-07-22 15:59:20
你好,外購月餅應(yīng)計入職工福利費,企業(yè)發(fā)生的職工福利費支出不超過工資、薪金總額14%的部分準(zhǔn)予在企業(yè)所得稅稅前扣除
2019-09-16 09:41:44
你好,多做成本以及費用就可以減少企業(yè)所得稅
2016-12-13 20:24:29
沒有影響。因為發(fā)放是現(xiàn)金流,不管你幾月發(fā)放,對應(yīng)的成本費用你必須記在當(dāng)年。不知道你明白沒有,就是你借:管理費用 貸:應(yīng)付職工薪酬 這筆必須做在當(dāng)年。但是你發(fā)的時候借:應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款這筆實際發(fā)放的在當(dāng)年和明年都不會影響所得稅。
2019-12-05 23:30:36
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