
科目余額表的其他應(yīng)收款期末借方是負(fù)數(shù)本年利潤(rùn)貸方是負(fù)數(shù)可以嗎
答: 你好,科目余額表的其他應(yīng)收款期末借方是負(fù)數(shù)本年利潤(rùn)貸方是負(fù)數(shù),這種是可以的
老師,之前賬上的科目余額表上是其他應(yīng)收款負(fù)數(shù)。我重新錄入期初,錄成了其他應(yīng)付款正數(shù)。做了幾個(gè)月才發(fā)現(xiàn)這個(gè)問(wèn)題?,F(xiàn)在要怎么辦
答: 同學(xué)你好,現(xiàn)在可以在期初資料里,寫個(gè)說(shuō)明就行了。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
您好!我想請(qǐng)教下老師,我的科目余額表上其他應(yīng)付賬款為負(fù)數(shù),我可以將負(fù)數(shù)的部分調(diào)整到其他應(yīng)收款上嗎
答: 你好,是的,需要你做這步調(diào)整的
科目余額表上 其他應(yīng)付款貸方 余額 4000 我可以做調(diào)整分錄借:其他應(yīng)付款 4000 貸:其他應(yīng)收款 4000對(duì)吧??
老師,我調(diào)整了:(其他應(yīng)收款,其他應(yīng)付款)因?yàn)橛行┦菈馁~了,現(xiàn)在科目余額表導(dǎo)致借貸不衡,那不是調(diào)整利潤(rùn)分錄?

