老師 公司是小規(guī)模,開票是按1%開票,做賬是按實(shí)際 問
若當(dāng)月發(fā)現(xiàn),補(bǔ)記應(yīng)交稅費(fèi)與營業(yè)外收入的 2% 差額;跨年度用 “以前年度損益調(diào)整”,當(dāng)年直接補(bǔ)記。后續(xù)開票時(shí),按 3% 算不含稅收入和免稅額做賬,讓賬上營業(yè)外收入直接匹配申報(bào)表 答
1、建筑業(yè):9月份開票金額:2654555.32(元),銷項(xiàng)稅額:238 問
您稍等我給您編輯 答
希望能得到董孝彬老師的解答。老師,請問這樣對嗎? 問
老師,昨天5900多元的是余額,昨天我弄錯(cuò)了方向,所以對不上,檢查后改正。把期初19969.19這個(gè)期初調(diào)了后就正確了。 答
我們代客戶付了一筆運(yùn)費(fèi),但是貨運(yùn)公司開發(fā)票是開 問
不是,是我們找貨運(yùn)公司發(fā)貨給客戶這筆運(yùn)費(fèi)是客戶承擔(dān)的,我們幫客戶付了運(yùn)費(fèi)給貨運(yùn)公司,貨運(yùn)公司給我們開發(fā)票,但是是月結(jié)的,可以讓貨運(yùn)公司把這筆運(yùn)費(fèi)減掉,讓客戶自己付運(yùn)費(fèi)給貨運(yùn)公司,貨運(yùn)公司直接開發(fā)票給客戶這樣嗎 答
我們公司是安保服務(wù)的,有的項(xiàng)目收款是走公司的,但 問
那怎么做呢,是直接走賬,年底調(diào)增嗎 答

請問計(jì)提個(gè)人所得稅,銀行代扣代繳個(gè)人所得稅會(huì)計(jì)分錄如何寫
答: 你好!借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交個(gè)人所得稅 繳納 借應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸 銀行存款
按個(gè)人所得稅比例代扣管理人員所得稅,轉(zhuǎn)入代扣代繳所得稅科目,會(huì)計(jì)分錄怎么做啊?
答: 借:其他應(yīng)收款貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交個(gè)稅
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
編輯工資計(jì)算,計(jì)提,支付,個(gè)稅計(jì)提,代扣代繳個(gè)人所得稅會(huì)計(jì)分錄
答: 1、計(jì)提工資、社保和公積金時(shí):借:各種費(fèi)用一I資 各種費(fèi)用一社保( 公司負(fù)擔(dān)) 各種費(fèi)用一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 貸:應(yīng)付職工薪酬工資 應(yīng)付職工薪酬社保(公司負(fù)擔(dān))應(yīng)付職工薪酬公積金(公司負(fù)擔(dān))2、支付員工工資: 借;應(yīng)付職工薪酬一工資 貸:銀行存款 其他應(yīng)付款一社保 (個(gè)人負(fù)擔(dān)) 其他應(yīng)付款一公積金( 個(gè)人負(fù)擔(dān))應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個(gè)人所得稅3、支付社保、 公積金及個(gè)稅: 借:應(yīng)付職工薪酬一社保(公司負(fù)擔(dān)) 應(yīng)付職工薪酬公積金(公司負(fù)擔(dān))其他應(yīng)付款一社保( 個(gè)人負(fù)擔(dān)) 其他應(yīng)付款一公積金( 個(gè)人負(fù)擔(dān))應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個(gè)人所得稅貸:銀行存款


無心的酸奶 追問
2019-07-18 10:48
bamboo老師 解答
2019-07-18 10:48
無心的酸奶 追問
2019-07-18 11:05
bamboo老師 解答
2019-07-18 11:08
無心的酸奶 追問
2019-07-18 11:33
bamboo老師 解答
2019-07-18 11:37