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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2019-07-18 10:52

你沖回你之前確認收入 ,借應(yīng)收賬款 負數(shù)  貸主營業(yè)務(wù)收入 負數(shù)  應(yīng)交稅費 負數(shù) 借主營業(yè)務(wù)成本 負數(shù)  貸庫存商品 負數(shù)

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你好,按發(fā)票上的金額用負數(shù)做一張和您當初取得正數(shù)發(fā)票時一樣的分錄
2020-01-15 15:49:47
你好 要做賬的 原來的分錄 不變,金額負數(shù) 。
2019-12-04 13:41:23
你好,借;應(yīng)付賬款等科目,貸;原材料等科目,應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額)
2019-10-22 15:22:46
按紅字發(fā)票上的金額 借:原材料(紅字) 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)(紅字) 貸:應(yīng)付賬款(紅字)
2019-07-03 08:09:48
您好!跟藍字發(fā)票一樣的做。借原材料等 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸應(yīng)付賬款 但是金額寫負數(shù)。
2017-12-12 11:52:12
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