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送心意

江老師

職稱高級會計師,中級會計師

2019-07-18 16:05

外賬肯定是按發(fā)票進(jìn)行入賬處理。
內(nèi)賬,如果是當(dāng)時已計賬,可以直接將發(fā)票附在憑證后面。

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本公司是一個月一個月的進(jìn)項(xiàng)抵扣的,另一家公司是一年一交的,那我當(dāng)月的進(jìn)項(xiàng)不夠沖,怎么辦
2017-12-09 11:24:55
你好 沒夸年的話做一筆調(diào)整分錄處理掉 跨年的話可以簡單處理下直接做費(fèi)用和未分配利潤
2020-05-26 17:04:51
你好!你計入管理費(fèi)用了,直接帖進(jìn)去就好了,不用再做分錄了
2019-07-18 16:04:44
外賬肯定是按發(fā)票進(jìn)行入賬處理。 內(nèi)賬,如果是當(dāng)時已計賬,可以直接將發(fā)票附在憑證后面。
2019-07-18 16:05:45
你好,如果是免費(fèi)為職工提供的需要寄福利費(fèi)用科目的,沒有發(fā)票,不能稅前扣除,年度匯算清繳,需要做納稅調(diào)整
2020-07-07 16:30:02
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