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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2019-07-18 17:30

你好  你是去年沒有計提還是什么情況 什么業(yè)務說下

荒野蠻夷 追問

2019-07-18 17:37

沒有發(fā)放

meizi老師 解答

2019-07-18 17:40

你好 那你去年有沒有計提這部分工資 ,計提了沒發(fā)放就掛應付職工薪酬貸方 等你發(fā)放沖就行

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相關問題討論
你好。怎么會出現(xiàn)負數(shù)?
2019-01-09 09:55:41
你好 你是去年沒有計提還是什么情況 什么業(yè)務說下
2019-07-18 17:30:53
這個不用任何處理實收資本掛職工即可
2018-06-13 18:15:32
你好,借;勞務成本等科目 貸;銀行存款 不能計入工資,而是按勞務報酬所得申報的
2017-09-26 15:49:32
你好!付工資的時候: 借:應付職工薪酬 貸:其他應收款-工會經費 其他應收款-社保 應交稅費-應交個人所得稅 銀行存款/現(xiàn)金
2019-10-18 17:01:34
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