
之前沒(méi)建賬,公戶有26萬(wàn)到賬,有之前的款項(xiàng),以前已開(kāi)票,第一個(gè)季度只開(kāi)了剩余未開(kāi)票,那部分應(yīng)收賬款也沒(méi)在之前申報(bào)的簡(jiǎn)易報(bào)表上,請(qǐng)問(wèn),如果錄期初這部分公戶到賬的差額怎么處理
答: 之前的已經(jīng)開(kāi)了發(fā)票是嗎,交了稅。
請(qǐng)問(wèn)下老師,多年掛賬的應(yīng)收賬款,一直未收回,可以一次轉(zhuǎn)壞賬嗎?多少資額以上的壞賬損失需要年度末專(zhuān)項(xiàng)申報(bào)?
答: 你好500萬(wàn)的應(yīng)收產(chǎn)生的壞賬需要專(zhuān)項(xiàng)申報(bào)
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
你好老師,比如我貨款按申報(bào)數(shù)做賬應(yīng)收賬款usd200,但實(shí)際貨款是usd150,我收到貨款usd150,那其中的usd50又怎么入帳
答: 你好,其中的usd50在應(yīng)收賬款期末余額掛賬就是了

