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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-07-19 10:52

你好,借;應(yīng)付職工薪酬   20000,貸;其他應(yīng)收款  2000,庫存現(xiàn)金  18000

會計小白_ph240975 追問

2019-07-19 10:56

計提生產(chǎn)部門工資的分錄該怎么做?謝謝

鄒老師 解答

2019-07-19 10:57

你好,借;制造費(fèi)用,生產(chǎn)成本,貸;應(yīng)付職工薪酬

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你好,借;應(yīng)付職工薪酬 20000,貸;其他應(yīng)收款 2000,庫存現(xiàn)金 18000
2019-07-19 10:52:03
借:其他應(yīng)收款1000 貸:銀行存款1000 發(fā)工資的時候少付你1000就是了
2022-03-11 10:07:34
是的,要扣掉。
2019-03-28 19:32:43
同學(xué)你好 借生產(chǎn)成本25000%2B10000 借管理費(fèi)用5000 貸應(yīng)付職工薪酬
2022-10-10 16:23:27
發(fā)放工資時 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金
2018-12-19 15:43:55
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