老師,您好,我們做6月份賬的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開(kāi) 問(wèn)
按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費(fèi)屬 6 月實(shí)際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費(fèi)用 - 差旅費(fèi)” 貸 “其他應(yīng)付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。 答
老師好,我們6月開(kāi)票的稅費(fèi)13%(銷售貨物):100225.66 問(wèn)
1. 異地預(yù)繳增值稅時(shí) 由于是個(gè)人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對(duì)個(gè)人進(jìn)行報(bào)銷,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 貸:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報(bào)銷個(gè)人預(yù)繳款時(shí) 借:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷項(xiàng)稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),賬務(wù)處理為: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 9%(異地建筑服務(wù) ) 2478.55 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報(bào)時(shí)抵減預(yù)繳稅款 在填寫附表四和主表進(jìn)行抵減后,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 570.07 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計(jì)算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額,假設(shè)為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進(jìn)行繳納時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X 答
老師好,這道11題母題,根據(jù)公式,是不是有問(wèn)題?我代入 問(wèn)
同學(xué)你好,能把題目貼上來(lái)么? 答
你好,老師。公司購(gòu)買廠房按什么交印花稅?裝修購(gòu)買 問(wèn)
你好,這個(gè)按照產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移數(shù)據(jù)。 第二個(gè)是按照工程合同 第三個(gè)也是按照工程施工 答
甲個(gè)體工商戶為增值稅小規(guī)模納稅人,2025年3月將自 問(wèn)
因?yàn)檫@個(gè)是不動(dòng)產(chǎn),不動(dòng)產(chǎn)一般金額都很大,不和30萬(wàn)這個(gè)政策的銷售額合計(jì)計(jì)算 答

老師您好,我們有個(gè)工程完工有兩年了,在外地,沒(méi)預(yù)交稅款,也沒(méi)開(kāi)票,現(xiàn)在甲方要我們給他開(kāi)票,我們可以不預(yù)繳直接開(kāi)票嗎
答: 如果你直接開(kāi)票,在公司所在地繳稅。那么,你項(xiàng)目所在地的稅務(wù)局有權(quán)就應(yīng)該在項(xiàng)目繳納的稅款再收一次。
你好,老師。甲方不要求開(kāi)外經(jīng)證。我們是不是可以直接開(kāi)票,無(wú)需開(kāi)外經(jīng)證,無(wú)需預(yù)交稅款
答: 不能,你要開(kāi)外經(jīng)證的哦
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
比如甲是工程承包方,乙是分包單位,甲收到工程款15442339元,甲在工程項(xiàng)目地預(yù)交稅款時(shí)按15442339預(yù)交,乙分包方也在項(xiàng)目地按3000000元預(yù)交,那甲在經(jīng)營(yíng)地納稅申報(bào)時(shí)咋交稅
答: 甲在工程項(xiàng)目地按15442339-3000000余額預(yù)交,那甲在經(jīng)營(yíng)地怎么交稅?
在施工地預(yù)交的基數(shù)是減了分包方的那部分 即:差額預(yù)繳稅款哦 還是按照跟甲方簽合同的那個(gè)金額預(yù)交呢
我們是做園林工程的,在異地有項(xiàng)目,項(xiàng)目一部分外包出去。這個(gè)是要怎么預(yù)交稅款?外包公司預(yù)繳的款,公司可以抵扣嗎
哈嘍 ,如果只是把異地預(yù)繳款交了,還沒(méi)補(bǔ)交的話,這個(gè)反饋表的應(yīng)補(bǔ)預(yù)交稅款金額的應(yīng)該怎么填呢


俏皮的糖豆 追問(wèn)
2019-07-19 12:27
軼塵老師 解答
2019-07-19 12:30
俏皮的糖豆 追問(wèn)
2019-07-19 12:41
俏皮的糖豆 追問(wèn)
2019-07-19 13:13
軼塵老師 解答
2019-07-19 14:35