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送心意

meizi老師

職稱中級會計(jì)師

2019-07-19 14:49

你好是銷售出去了嗎 銷售了要做賬才對

仲勝男 追問

2019-07-19 15:00

我們當(dāng)時(shí)弄錯了

仲勝男 追問

2019-07-19 15:00

不應(yīng)該做庫存商品的

仲勝男 追問

2019-07-19 15:00

我們是幫人代買然后給工長的

仲勝男 追問

2019-07-19 15:01

現(xiàn)在咋辦

仲勝男 追問

2019-07-19 15:02

買的是木板

meizi老師 解答

2019-07-19 15:02

你好  代買的話不應(yīng)該入庫存商品 應(yīng)該是掛往來  應(yīng)收賬款或者其他應(yīng)收款的

仲勝男 追問

2019-07-19 15:03

只是別人把錢給我們我們幫人代買然后買了把東西給工廠

仲勝男 追問

2019-07-19 15:03

現(xiàn)在要怎么處理

meizi老師 解答

2019-07-19 15:04

你們業(yè)務(wù)要弄清楚才做賬。 那你們收到對方給的代買錢是怎么做賬的

仲勝男 追問

2019-07-19 15:05

借銀行貸其他應(yīng)付

meizi老師 解答

2019-07-19 15:06

你好 那你們既然這樣做 說明是算代付  你們?nèi)グ褞齑嫔唐返馁~沖了

仲勝男 追問

2019-07-19 15:06

重點(diǎn)那個賣木板的還給我們開票了

meizi老師 解答

2019-07-19 15:07

都不是你們買的 開啥票 你們庫存都沒有 實(shí)際是被代買的企業(yè)把庫存商品 拿去了  那被代買企業(yè)沒發(fā)票怎么入賬  應(yīng)該讓對方開給被代買的人

仲勝男 追問

2019-07-19 15:09

是的但是現(xiàn)在已經(jīng)這樣了怎么辦呢我能不能直接結(jié)轉(zhuǎn)成本

仲勝男 追問

2019-07-19 15:09

賬上庫存還有20萬咋整

仲勝男 追問

2019-07-19 15:09

都是這種情況

meizi老師 解答

2019-07-19 15:16

你好  你結(jié)轉(zhuǎn)成本 你要做收入來交稅了。 把票退給對方 你們這樣是有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的。 先把庫存商品先沖了 把票給對方退回去

仲勝男 追問

2019-07-19 15:17

本月有收入但是收入不對應(yīng)行嗎,庫存商品用什么沖啊分錄怎么做,都一年了票還退給人家,也沒用吧

仲勝男 追問

2019-07-19 15:18

不能紅沖了吧

仲勝男 追問

2019-07-19 15:18

而且進(jìn)項(xiàng)都抵扣了

meizi老師 解答

2019-07-19 15:28

不是你們業(yè)務(wù)你們干嘛要抵扣 做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出  你要判斷業(yè)務(wù)做賬的。 確實(shí)開錯了可以去申請紅沖的。 你之前庫存商品怎么做分錄 現(xiàn)在做相反分錄沖

仲勝男 追問

2019-07-19 15:46

不是我做的是之前會計(jì)都一年了票還給人家嗎人家不給紅沖吧

仲勝男 追問

2019-07-19 15:47

他們紅沖得退稅吧

meizi老師 解答

2019-07-19 15:50

紅沖他還要再開發(fā)票 就不涉及退稅了,只是對于你作為代買人又稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)  你掛一個庫存商品20萬 你都沒有這個貨 怎么消化這個庫存商品

仲勝男 追問

2019-07-19 16:15

我們主要做資金托管的別人把錢給我們,我們幫他選購建材然后買的東西給工長裝修用

仲勝男 追問

2019-07-19 16:15

這樣甲方給我們支付款項(xiàng)他們應(yīng)該怎么做賬呢

仲勝男 追問

2019-07-19 16:16

是不是那個木材的票應(yīng)該開給甲方呢

仲勝男 追問

2019-07-19 16:16

他們是不是直接作為主營業(yè)務(wù)成本

meizi老師 解答

2019-07-19 16:18

嗯 是的 這個是他們的成本 應(yīng)該開票給對方 你們這樣的資金托管的 我不太熟悉這個行業(yè) 我建議你問問其他老師 看其他老師給你建議比較好。。。

仲勝男 追問

2019-07-19 16:18

好的

meizi老師 解答

2019-07-19 16:25

抱歉   沒能很好的幫到你

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相關(guān)問題討論
你好是銷售出去了嗎 銷售了要做賬才對
2019-07-19 14:49:59
你好,是什么原因?qū)е聨齑嫔唐焚~實(shí)不一致呢?
2020-01-13 19:02:37
您好,是的,但是按發(fā)票處理也是可以的。
2017-01-04 19:55:20
需要看啥情況,盤盈嗎,借庫存商品 貸待處理財(cái)產(chǎn)損溢 ,借管理費(fèi)用 負(fù)數(shù),借待處理財(cái)產(chǎn)損溢 盤虧做借待處理財(cái)產(chǎn)損溢 貸庫存商品,借管理費(fèi)用 貸待處理財(cái)產(chǎn)損溢
2020-09-15 15:45:35
一般暫估是有取得對方的送貨單,只是發(fā)票沒有到,成本數(shù)據(jù)是正確的
2016-10-28 16:07:45
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