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送心意

武老師

職稱注冊會計(jì)師

2019-07-20 08:06

不是,同一個(gè)業(yè)務(wù)的票,你正常做的吧

瘋狂的羊 追問

2019-07-20 13:37

老師,我的意思是,我們單位每月增值稅專用發(fā)票是正常開出來的,但是本月要開出一張13稅率的增值稅普通發(fā)票,準(zhǔn)備下個(gè)月要沖紅這張普票。這樣做的原因是單位賬上的稅和開出發(fā)票的稅有差異,就是想拿普通發(fā)票平衡一下,讓兩者一致,然后下月給沖紅。那么下個(gè)月做申報(bào)的時(shí)候,普通發(fā)票的稅額是個(gè)負(fù)數(shù),。不知道申報(bào)表好不好網(wǎng)上通過?

武老師 解答

2019-07-20 19:13

這樣的話,需要給稅務(wù)局說明,你單純這樣肯定不行的

瘋狂的羊 追問

2019-07-20 22:25

專票是正數(shù)稅額,專票和普票的合計(jì)稅額是正數(shù),這樣呢?

武老師 解答

2019-07-20 22:48

這樣就沒有問題的,同學(xué)

瘋狂的羊 追問

2019-07-20 23:06

謝謝老師,由于單位不是按發(fā)票申報(bào)稅款的,是按賬上確認(rèn)的收入,而單位開具發(fā)票都是隔月。以前申報(bào)表上在未開具發(fā)票一欄填寫差額(碰到當(dāng)月銷售少于上月的情況就會出現(xiàn)負(fù)數(shù),因?yàn)楫?dāng)月開具上月確認(rèn)收入的發(fā)票,大部分都是繳稅的產(chǎn)品需大量用到專票),這個(gè)月稅務(wù)局不讓在未開具發(fā)票一欄填寫數(shù)了,  所以就 想個(gè)辦法,用普票把稅率開出來和賬上稅款一致,然后第二個(gè)月沖紅這張有稅額的普票。估計(jì)以后都會這樣操作。正常來說,單位普票開出的都是免稅農(nóng)產(chǎn)品。所以這樣操作不知道是否可行。

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相關(guān)問題討論
一塊算的,普票也是銷售額也需要進(jìn)項(xiàng)抵扣的
2019-07-29 09:55:19
你好,需要把專用發(fā)票,普通發(fā)票收入一起合計(jì)申報(bào)的
2018-01-13 13:41:11
通行費(fèi)增值稅電子普通發(fā)票在填列增值稅納稅申報(bào)表的附表1時(shí)填在專用發(fā)票欄,通行費(fèi)增值稅電子普通發(fā)票需要認(rèn)證,與增值稅專用發(fā)票一樣處理。
2018-11-02 21:38:34
不是,同一個(gè)業(yè)務(wù)的票,你正常做的吧
2019-07-20 08:06:16
一樣的沒區(qū)別
2017-05-16 01:03:29
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