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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2019-07-20 08:28

你好,多投的需要退回給股東嗎 ? 
少交的不需要通過其他應(yīng)收款掛賬,投資多少就計(jì)入多少實(shí)收資本核算就是了

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2019-07-20 08:43

多投的要退少補(bǔ)

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2019-07-20 08:44

最后我們除了股東投資款外多了6萬塊錢入什么科目

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2019-07-20 08:44

少交的怎么做,他說后面交

鄒老師 解答

2019-07-20 08:53

你好,多投的會退的,多的部分計(jì)入其他應(yīng)付款
除了股東投資款外多了6萬塊錢,這里多了是什么意思?
少交的不需要通過其他應(yīng)收款掛賬的 ,之后把少收的收到計(jì)入實(shí)收資本核算就是了

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2019-07-20 10:29

多了6萬計(jì)入營業(yè)外收入嗎

鄒老師 解答

2019-07-20 10:29

你好,是什么原因?qū)е铝硕嗔?萬呢?

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2019-07-20 10:30

好像說是別人以前欠的貨款,但是我們才剛籌建期沒有生產(chǎn)不可能有收入

鄒老師 解答

2019-07-20 10:32

你好,別人以前欠的貨款那應(yīng)當(dāng)通過應(yīng)收賬款掛賬,收回就沖銷應(yīng)收賬款,這個與營業(yè)外收入沒有關(guān)系啊

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2019-07-20 10:33

之前都沒有做賬

鄒老師 解答

2019-07-20 10:34

你好,需要把之前的賬務(wù)補(bǔ)上才是的

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2019-07-20 10:37

怎么補(bǔ),之前都是分開的現(xiàn)在才合起來成立了公司

鄒老師 解答

2019-07-20 10:38

你好,把之前漏記的分錄補(bǔ)上就是了

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2019-07-20 10:40

前面都是空白的賬,現(xiàn)在剛籌建我們沒必要把前面的賬再做一遍吧

鄒老師 解答

2019-07-20 10:41

你好,如果不把前面的賬務(wù)補(bǔ)上,就會導(dǎo)致你賬面數(shù)據(jù)有遺漏是錯誤的

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2019-07-20 10:43

開辦期轉(zhuǎn)賬的手續(xù)費(fèi)入管理費(fèi)用嗎

鄒老師 解答

2019-07-20 10:47

你好,開辦期間轉(zhuǎn)賬的手續(xù)費(fèi)入管理費(fèi)用——開辦費(fèi)核算

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同學(xué),你好 借款分錄 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款
2023-12-12 12:23:51
你好 如果是先繳納,后從工資中扣除,計(jì)入其他應(yīng)收款核算 如果是先從工資中扣除,后繳納,計(jì)入其他應(yīng)付款核算
2022-04-15 20:31:46
你好,因?yàn)槭且院笠私o別人的,所以用應(yīng)付
2022-04-01 00:37:44
你好!是計(jì)入其他應(yīng)收款-備用金-某某
2022-03-31 18:15:24
同學(xué)你好 對的 是正確的 只能是用一個往來科目
2022-03-25 11:45:16
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