
您好,麻煩問下不在同一個明細(xì)下的其它應(yīng)收款和其它應(yīng)付款怎么對沖啊
答: 您好,一般情況下,借:其他應(yīng)收款-明細(xì)科目,貸:其他應(yīng)收款-明細(xì)科目,或者借:其他應(yīng)付款-明細(xì)科目,貸;其他應(yīng)付款-明細(xì)科目,就行了。
每一客戶的應(yīng)付款抵應(yīng)收款,那個要附什么單據(jù)?他這個應(yīng)付款也是一個月的款,明細(xì)很多。
答: 每一客戶的應(yīng)付款抵應(yīng)收款,需要附上一個抵消的說明
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
第二點關(guān)聯(lián)公司的應(yīng)收款做到預(yù)付款里面去,如果要你提供明細(xì),這個明細(xì)預(yù)付款明細(xì)你寫誰?關(guān)聯(lián)公司能不能出現(xiàn)在銀行貸款的解說說辭里面。
答: 預(yù)付款 是誰的就寫誰的哦


一生平安6903 追問
2019-07-20 11:16
紫藤老師 解答
2019-07-20 11:17