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maize老師
職稱: 初級會計師,中級會計師
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生產(chǎn)性出口企業(yè)么,免抵稅額這個去交城建稅
2019-07-20 13:42:53

如果本企業(yè)繳納增值稅、營業(yè)稅、消費(fèi)稅三類稅種
城建稅=(本月應(yīng)交增值稅+本月應(yīng)交營業(yè)稅+本月應(yīng)交消費(fèi)稅)*7%
教育費(fèi)附加=本月應(yīng)交增值稅+本月應(yīng)交營業(yè)稅+本月應(yīng)交消費(fèi)稅)*3%
具體稅率每個地方有差異,你可以咨詢你們專管員
2016-05-06 16:33:31

交的哦,城建稅以實(shí)際繳納的增值稅為計稅依據(jù)(教育費(fèi)附加同),出口退還增值稅的,不退還已繳納的城建稅和教育費(fèi)附加
2020-02-23 16:29:01

增值稅是(銷項-進(jìn)項)*17%,城建稅是(銷項-進(jìn)項)*17%*7%,所以,進(jìn)口增值稅是進(jìn)項和其他進(jìn)項一樣,沒有差別。
2016-02-11 15:35:02

我司是一家出口型的外資企業(yè),從10年12月起繳納城建稅和教育費(fèi)附加,城建稅的計稅依據(jù)要求是當(dāng)月應(yīng)納增值稅額和當(dāng)月審批的免抵稅額之和,我司70%出口,30%內(nèi)銷,每月都不產(chǎn)生應(yīng)納增值稅,所以每月都按免抵稅額的7%來繳納城建稅,但免抵稅額共900多萬,遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于銷項稅額600多萬,疑問是即使銷項稅額全部作為計稅依據(jù)也不過600多萬,而現(xiàn)在卻按900多萬來繳,這個是否正確,按免抵稅額征稅的文號是多少?(另外免抵稅額僅僅是做賬找平的一個數(shù)據(jù),沒有實(shí)際意義,以它作為計稅依據(jù)是否合理?).
2017-06-26 15:44:52
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