老師,本月應(yīng)交增值稅(進項)130000, 增值稅稅銷項10000,結(jié)轉(zhuǎn)本月增值稅的分錄怎么
漠漠
于2019-07-20 17:34 發(fā)布 ??1597次瀏覽
- 送心意
鄒老師
職稱: 注冊稅務(wù)師+中級會計師
2019-07-20 17:35
你好
借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)10000
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)(差額)
貸;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)130000
相關(guān)問題討論

要先把進項稅結(jié)轉(zhuǎn)至未交增值稅,然后再從未交增值稅轉(zhuǎn)出
2019-01-18 15:47:38

學(xué)員你好,計提增值稅就是用的分錄1,需要將本月的銷項稅和進項稅都結(jié)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目,也可以年度結(jié)轉(zhuǎn)。
2018-01-30 16:26:28

你進項稅轉(zhuǎn)出的時候,就是貸應(yīng)交稅費/應(yīng)交增值稅/進項稅額轉(zhuǎn)出
結(jié)轉(zhuǎn)的時候,應(yīng)該是在借方
2019-03-06 16:49:40

是的,你提到的正確,如果結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,分錄應(yīng)該是借:應(yīng)交稅費/應(yīng)交增值稅/銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費/應(yīng)交增值稅/進項稅額 貸:應(yīng)交稅費/未交增值稅,而且應(yīng)該是紅色紅字
2023-03-27 11:45:37

同學(xué)你好,
借:應(yīng)交增值稅-銷項稅
借:應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出,
貸:應(yīng)交增值稅-進項稅
貸,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一轉(zhuǎn)出未交增值稅
借,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸,應(yīng)交稅費一未交增值稅;
2022-05-26 11:18:25
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
獲取全部相關(guān)問題信息
漠漠 追問
2019-07-20 17:40
鄒老師 解答
2019-07-20 17:44