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送心意

郭老師

職稱初級會計(jì)師

2018-11-13 16:39

可以的

小蜜蜂 追問

2018-11-13 16:41

那個轉(zhuǎn)出未交增值稅的金額就是我增值稅納稅申報(bào)表上的期未留抵稅額嗎?

郭老師 解答

2018-11-13 16:43

你好,前期沒有留抵是的

小蜜蜂 追問

2018-11-13 16:45

前期有留抵的

郭老師 解答

2018-11-13 16:46

你好,加上前期的留抵然后加這月的留抵

小蜜蜂 追問

2018-11-13 16:50

沒明白,如果我上個月有留抵稅進(jìn)項(xiàng)稅額,這個月同樣有留底進(jìn)項(xiàng)稅額。

小蜜蜂 追問

2018-11-13 16:52

結(jié)轉(zhuǎn)稅金時(shí)是不是借應(yīng)交增值稅_銷項(xiàng)稅貸應(yīng)交增值稅_進(jìn)項(xiàng)稅,貸應(yīng)交增稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅就可以了?

小蜜蜂 追問

2018-11-13 16:53

轉(zhuǎn)出未交增值稅的金額是銷項(xiàng)稅減進(jìn)項(xiàng)稅的差額,這樣對嗎?

郭老師 解答

2018-11-13 16:54

你好,借應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅,借應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額你這個就對, 沒有銷項(xiàng)只做借轉(zhuǎn)出未交貸進(jìn)項(xiàng)

小蜜蜂 追問

2018-11-13 16:57

就是又有進(jìn)項(xiàng),又有銷項(xiàng),還前期有留抵,本期還有留抵

郭老師 解答

2018-11-13 17:00

借應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅,借應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額,那就按這個來做

小蜜蜂 追問

2018-11-13 17:02

銷項(xiàng)稅額的金額是我當(dāng)月的實(shí)際銷項(xiàng)稅額

小蜜蜂 追問

2018-11-13 17:03

轉(zhuǎn)出未交增值稅的金額是申報(bào)表上的期末留抵稅額。

郭老師 解答

2018-11-13 17:03

你好,進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)分別都是當(dāng)月的實(shí)際發(fā)生額,差額計(jì)轉(zhuǎn)出未交

小蜜蜂 追問

2018-11-13 17:03

進(jìn)項(xiàng)稅額就是上期留抵稅額加我本其進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?

郭老師 解答

2018-11-13 17:04

你好,進(jìn)項(xiàng)稅額是你單位當(dāng)月發(fā)生額

小蜜蜂 追問

2018-11-13 17:05

還是進(jìn)項(xiàng)稅額就是我當(dāng)月的進(jìn)項(xiàng)稅額

小蜜蜂 追問

2018-11-13 17:05

轉(zhuǎn)出未交增值稅就是進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)的差額?

郭老師 解答

2018-11-13 17:05

你好,當(dāng)月的進(jìn)項(xiàng)

小蜜蜂 追問

2018-11-13 17:08

不好意思,再跟您確認(rèn)一遍。

小蜜蜂 追問

2018-11-13 17:09

進(jìn)項(xiàng)稅額就是我當(dāng)期的實(shí)際進(jìn)項(xiàng)稅額,銷項(xiàng)稅額就是我當(dāng)期的實(shí)際銷項(xiàng)稅額。轉(zhuǎn)出未交增值稅就是當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額的差額,對嗎?

郭老師 解答

2018-11-13 17:14

你好,是的

小蜜蜂 追問

2018-11-13 17:16

謝謝老師,您真的很耐心!

郭老師 解答

2018-11-13 17:18

你好,不用客氣的,滿意請五星好評,謝謝

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你好,你想問的問題具體是? 不存在結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng),銷項(xiàng)的說法的
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你好 1.是借方了的話 就不在做分錄 就在應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借方放著 以后月份有稅的時(shí)候抵減即可 2. 進(jìn)項(xiàng)已經(jīng)大于了銷項(xiàng)稅的情況下可以不考慮勾選了 。 主要考慮你們有稅負(fù)率考核的話 適當(dāng)繳納稅費(fèi)
2020-03-28 12:56:52
有應(yīng)納稅額的情況下 月底結(jié)轉(zhuǎn) 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 月初實(shí)際交納時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸:銀行存款 有留底不用做上面的分錄
2016-06-25 09:35:21
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